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岳阳市档案馆2024年度部门预算公开
编稿时间: 2024-01-19 14:02 来源: 岳阳市档案馆 
 

  目  录

  第一部分  2024年部门预算说明

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位,三定方案职能具体如下:集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构,负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。

  (二)机构设置

  根据市委编办核定,内设科室有5个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

  内设科室分别是:综合部、人事教育部、管理利用部、编研展览部、信息技术部。

  人员编制21+3人,实有人数21+3人。

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、岳阳市档案馆本级

  2、岳阳市档案馆单位

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本部门收入预算564.67万元,其中,一般公共预算拨款564.67万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加46.38万元,主要是因为人员经费增加。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算564.67万元,其中,201一般公共服务支出500.36万元,208社会保障和就业支出35.14万元,210卫生健康支出5.91万元,221住房保障支出23.27万元,支出较去年增加46.38万元,主要是因为人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算564.67万元,其中,201一般公共服务支出500.36万元,占88.61%;208社会保障和就业支出35.14万元,占6.22%;210卫生健康支出5.91万元,占1.05%;221住房保障支出23.27万元,占4.12%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为441.67万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为123.00万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:大楼运行维护费专项支出105.00万元,主要用于保证档案馆正常机关工作的展开、档案资料的日常接待利用工作方面方面,档案保管保护费专项支出18.00万元,主要用于对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案;报批和销毁待销毁档案,根据党和国家相关法律法规开放档案;制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划,承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作;做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作;编制检索工具和开放档案目录,编写和印制档案馆指南,接待进馆单位和群众查阅档案;提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务;综合和统计市馆档案工作情况;对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析;管理和维护库房设备;做好库房“九防”工作,确保档案实体安全方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.55万元(数据来源见表12),比上一年增加2.1万元,增加3%。主要原因是新招录公务员2人,人员增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数5.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费2.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2024年三公经费预算与上年持平,主要原因是厉行节俭,严格执行八项规定。

  (三)一般性支出情况

  本部门2024年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算1.50万元,拟开展1次培训,人数100人,内容为档案知识培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为无。

  (四)政府采购情况

  2024年度本部门未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为564.67万元,其中,基本支出441.67万元,项目支出123.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


    2024年部门预算公开表(岳阳市档案馆).xls

 
 
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