首页 > 新港区政务 > 预算决算

2023年度招商联络部整体支出 绩效自评报告

  一 、部门(单位)基本情况

  2023年部门实有12人,其中编内4人。主要负责拟订新港区招商引资政策并组织实施;负责牵头组织新港区招商推介、项目考察和签约、招商节会等活动,并承担产业项目的策划、包装、推介和评审、引进、洽谈、签约等工作;负责招商引资信息储备和统计工作。

  二、 一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和日常公用经费,2023年部门公用支出12.68万元。

  (二) 项目支出情况

  项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出,主要用于宣传、资产管理等。2023年年初预算批复的项目支出为128799万元,实际决算支出60809.74万元。

  三、 政府性基金预算支出情况

  无。

  四 、国有资本经营预算支出情况

  无。

  五、 社会保险基金预算支出情况

  无。

  六、 部门整体支出绩效情况

  2023年,根据管委会年初工作计划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,圆满完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分100分(详见附表1),财政支出绩效为“优”。

  七、存在的问题及原因分析

  日常财务工作中规范性有待加强。

  八、 下一步改进措施

  加强规范资金管理,做好日常核算,按照财务制度,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  按规定公示。

  十、其他需要说明的情况

  无。

  附件1

  2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

4

12

33.33%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

1、公务用车购置和维护经费

其中:公车购置

公车运行维护

2、出国经费

3、公务接待

项目支出:

1、招商引资及宣传画册

76.31

110

109.39

2、财源建设奖励资金

2235.78

128689

60700.35

3、市级专项资金(一个专项一行)

… ·

公用经费

13.36

18

12.68

其中:办公经费

8.06

5

1.28

水费、电费、差旅费

0

0

0

会议费、培训费

0

0.2

0.198

政府采购金额

39.21

/

39.36

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

厉行节约保障措施

  说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中

  的一般商品和服务支出。

  填表人:           填报日期:             联系电话:                单位负责人签字:

  附 件 2

  2023年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称

招商联络部

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

128817

128817

60822.42

10

47.22%

9

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:   一般公共预算:128817

其中:基本支出:12.68

政府性基金拨款:

项目支出:109.39

(招商引资及宣传画册)

纳入专户管理的非税收入拨款:

项目支出:60700.35

(财源建设奖励资金)

其他资金:

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、促推重大项目,集中力量攻关,进一步提升新港区在企业中的知名度和影响力;

2、开展定向招商,壮大特色产业集群;

3、创新招商方式,在区域开放合作上力求突破;继续完善分行业分地域的招商引资项目库、客商资源库,在全市投促进系统实现资源共享,实现招商部门与外来投资企业的项目无缝对接;

4、加强目标考核,加快签约项目建设进度,推动项目早日落地;

5、加大业务培训,打造一支高素质、专业型招商干部队伍。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

新引进产业项目,合同引资额,三类500强

完成新引进产业项目20个,合同引资额220亿元的目标,力争引进1家世界500强企业。

2023年全年共签约项目43个,合同引资额252.25亿元,“三类500强”完成2家(攀华、紫光)。

14

14

参与省市重大节会,新港区做专题推介;

不少于2次

2次

6

6

质量指标

推进产业基础再造,大力发展优势产业链,紧盯“千百十”工程,着力建链补链延链强链、推动产业链与供应链、创新链、人才链、资金链、价值链“六链融合”,全面优化产业生态。

完成

已完成

6

6

时效指标

专题招商活动按计划时间完成率

100%

100%

6

6

招商引资目标任务按计划时间完成率

100%

100%

6

6

成本指标

严格按财政预算实施,控制率

100%

100%

6

6

严格遵守政府采购程序

100%

100%

6

6

效益指标

(30分)

经济效

益指标

新引进产业项目,合同引资额,三类500强

完成新引进产业项目20个,合同引资额220亿元的目标,力争引进1家世界500强企业。

2023年全年共签约项目43个,合同引资额252.25亿元,“三类500强”完成2家(攀华、紫光)。

9

9

社会效

益指标

1.提升新港区在企业中的知名度影响力

2.壮大特色产业集群

知名度得到提升

知名度得到提升

7

7

生态效

益指标

投资企业物理、化学环保指标达标率

100%

100%

7

7

可持续影 响指标

投资企业可持续发展

100%

100%

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

服务单位满意率

≥95%

100%

10

10

100

99

  填表人:        填报日期:            联系电话:                    单位负责人签字:

  附 件 3

  2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

招商引资及宣传画册

主管部门

实施单位

招商联络部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

110

110

109.39

10

99.45%

10

其中:当年财政拨款

110

110

109.39

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

积极参加省厅及市委、市政府举办的系列招商活动、推介会及其他自办的专题招商活动,配合完成新港区项目目标任务。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

新引进产业项目,合同引资额,三类500强

完成新引进产业项目20个,合同引资额220亿元的目标,力争引进1家世界500强企业

2023年全年共签约项目43个,合同引资额252.25亿元,“三类500强”完成2家(攀华、紫光)。

8

8

制订并印发新版招商引资宣传手册

1000册

1000册

7

7

参与省市重大节会,新港区做专题推介

不少于2次

2次

7

7

质量指标

预算执行率

100%

99.45%

7

6

省市重大招商活动按计划参加率

100%

100%

7

7

时效指标

专题招商活动按计划时间完成率

100%

100%

7

7

成本指标

按财政预算实施

100%

100%

7

7

效益指标

(30分)

经济效

益指标

新引进产业项目,合同引资额

完成新引进产业项目20个,合同引资额220亿元的目标

2023年全年共签约项目43个,合同引资额252.25亿元

9

9

社会效

益指标

提升新港区在企业中的知名度影响力

知名度得到提升

知名度得到提升

7

7

生态效

益指标

投资企业环保达标率

100%

100%

7

7

可持续影

响指标

符合国家支持的新兴产业目录

100%

100%

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

服务单位满意率

≥95%

100%

10

10

总分

100

99

  备注: 一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表.

  填表人:           填报日期:              联系电话:                 单位负责人签字: —8  —

  2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

财源建设奖励资金

主管部门

实施单位

招商联络部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

128689

128689

60700.35

10

47.17%

8

其中:当年财政拨款

128689

128689

60700.35

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

加快项目建设进度,争取早日投产运营

达到年初绩效目标管理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

高新产业园厂房协议入住率

75%

已完成

20

20

质量指标

租厂房项目实现投产

完成

已完成

10

10

时效指标

年度内完成

完成

按计划完成

10

10

成本指标

按财政预算实施

未超预算

未超预算

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

吸引相关企业落地投资,带动整体经济发展

完成

已完成

9

9

社会效

益指标

提升新港区在企业中的知名度影响力

完成

已完成

7

7

生态效

益指标

实现高效率、低消耗,符合“坚持环境保护、节能减排”的规划原则,保护生态环境

完成

已完成

7

7

可持续影

响指标

实现企业可持续发展

100%

100%

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

服务单位满意率

≥95%

100%

10

10

总分

100

98

  部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级

指标

二级指标

评分标准

所需佐证材料

布置

工作

10分

自评通知 (8分)

1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分

2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺 1项扣1分,最多扣6分。

绩效自评通知盖章的电子版

工作小组 (2分)

成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分

本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版

实施

评价

20分

单位自查

(10分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移 支付项目单位都要开展绩效自查,县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的,扣1分,最多扣10分。

1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单

2、有转移支付资金的各县区主

管部门汇总情况的盖章PDF版

提交报告

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。

自评

报告

70分

完整性 (15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分

绩效  自评表 (20分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算 执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的,得5分,否则按比 例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情

扣分;没有细化的,不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指 标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益 的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分。

反映问 题情况 (20分)

从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府

采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18 分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10-12

分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

建议情况

(15分)

建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11  分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

合计

100分