岳阳楼区20 20年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区科学技术协会
预 算 编 码: 602001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年 6 月 29 日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
任文颖 |
联络电话 |
8245368 |
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人员编制 |
9 |
实有人数 |
10 |
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职能职责概述 |
主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。 任务2:组织科学技术工作者为建立以企业为主休的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。 任务3:依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,不断提高全民科学素质。…… |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
2020年获得了2个国家级奖项,一个省级奖项,2个市级奖项。分别是:中国科普信息员队伍建设优秀单位,全国科普日优秀组织单位;全省科普信息化工作优秀组织单位;全市科普先进工作单位和助力创新驱动发展工作先进单位。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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区科协 |
297.58 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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机关及二级机构 |
297.58 |
222.21 |
184.61 |
37.6 |
75.37 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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机关及二级机构 |
1.85 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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机关及二级机构 |
22.66 |
0 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:认真开展科普活动 目标2:扎实做好科普示范典型创建 目标3:实施科普信息化工作 目标4:十三五纲要工作验收 |
100% |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
1:开展“全国科普日”主题活动 |
已完成 |
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2:科普信息化工作 |
已完成 |
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3:动员各街道(乡)开展科普活动 |
已完成 |
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数量指标 |
1:16个街道(乡)实施科普信息化 |
已完成 |
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2:各街道(乡)均开展科普活动 |
已完成 |
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时效指标 |
1:2020年底 |
已完成 |
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成本指标 |
1:在社区开展科普知识讲座 |
已完成 |
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2:面向群众发放科普读本 |
已完成 |
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3.科普信息化 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
1:十三五纲要工作验收 |
已完成 |
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经济效益 |
1:建省级科普示范教育基地 2:建市级科普旅游示范基地 |
已完成 |
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生态效益 |
指标1: |
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社会公众或服务对象满意度 |
1.发放科普书籍 2.开展健康知识科普讲座 3.公民具备科学素质达10% |
满意 |
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绩效自评综合得分 |
98.1 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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段雅丽 |
副主席 |
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贺常红 |
学会部部长 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名): 任文颖 联系电话:8245368
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 岳阳楼区科学技术协会隶属区委群团机关,为正科级单位,内设办公室、科普部、学会部三个股室。年末实有编制9人,实有在职10人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 岳阳楼区科协全年总支出为297.58万元,基本支出222.21万元(其中人员经费支出184.61万元,公用经费支出37.60万元),项目支出75.37万元,主要用于科普活动等。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 全年基本支出共297.58万元,其中人员经费184.61万元,主要用于干部职工的工资发放,社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费支出37.60万元,主要用于日常办公的办公费、印刷及其他商品服务支出费用。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 全年纳入预算的项目经费支出为66.37万元。追加项目经费9万元。追加项目经费主要原因是用于老科协拨款。 2、专项资金实际使用情况分析 项目支出75.37万元,主要用科普活动、科普知识讲座等。 3、专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。 (二)专项管理情况分析 在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务报表检查专项资金使用情况。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 本单位项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项科普工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 五、存在的主要问题 主要存在问题:在使用公务卡方面需要进一步加强;成本有待进一步降低;财务人员业务水平需进一步提升。 六、改进措施和有关建议 一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降底。三是财务人员加强学习,建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。 |