2023年度岳阳市岳阳楼区融媒体中心
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
融媒体中心内设5个股室:办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。核定编制13人,实有人数26人,其中在职在编13人,退休3人,借调人2 人,临聘人员8人。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出191.25万元,其中人员经费178.74元,主要是用于财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发人员工资等;公用经费12.51万元,由财政下指标到单位,按指标进度以及相关财务制度使用,主要用于单位日常办公开支。
(二)项目支出情况
2023年度,本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作,绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算,严格把握存量资金管理和资产管理,严格遵守”中央八项规定”和厉行节约的原则,“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设,进一步规范财务流程,项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成,取得了较好的经济、社会效益。
2023年项目资金年初预算项目支出为93万元,实际支出为230.16万元,主要用于临聘人员工资、新闻产品制作、网络设备维护、采编设备购置、视频拍摄制作等。专项资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,保证资金使用的合规性。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在范围标准内,“四本预算”支出的绩效目标基本完成。
1、部门整体支出情况分析:2023年我单位整体支出421.41万元,其中基本支出191.25万元,占总支出的45.38%。人员支出178.74万元,占基本支出的93.46%,公用支出12.51万元,占基本支出的6.54%。
2、三公经费支出情况分析:2023年“三公经费”预算2万元,实际开支0万元。
3、固定资产管理情况分析:按照厉行节约、物尽其用的原则,我单位对每件固定资产使用明确保管职责,至2023年12月底,本单位固定资产原值合计171.96万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计159.54万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计12.42万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
七、存在的问题及原因分析
绩效管理要进一步加强,将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
八、下一步改进措施
严格财务审核,建立健全科学的预算管理体系,不断提高财政资金使用效率,严格控制各项经费的开支,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后,绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网进行信息公开,接受社会监督。
十、 其他需要说明的情况
附件:1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表