区融媒体中心2021年部门预算说明
来源:区新闻中心   2021-01-15 16:49

          岳阳市岳阳楼区融媒体中心

2021年度单位预算

 

          目录

 

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表


第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

   (一)职能职责

区融媒体中心是区委宣传部下设二级机构。主要职责有:

(1)负责全区新闻报道计划的制定实施,组织协调全区重大新闻宣传报道;

(2)负责全区通联工作,抓好通讯员队伍建设,做好新闻工作者思想政治工作;

(3)负责围绕区委、区政府中心工作,及时宣传报道区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事;

(4)采编审发岳阳电视台《岳阳楼区新闻》、岳阳日报《岳阳楼区新闻》专版、《岳阳楼区半月动态》及《岳阳楼区手机报》等十大宣传平台的新闻稿件;

(5)会同有关单位做好境外来访记者机关管理服务工作,联系服务中央、省、市新闻单位驻湘驻岳机构,接待上级新闻单位来访,配合做好新闻采访工作,维护区内新闻舆论安全。

(二)机构设置

根据编办核算,区融媒体中心内设机构包括5个股室:办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。现有人数13人,其中:在职在编10人;退休3人。

(三)部门预算单位构成

本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

 

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算206.6万元,其中,一般公共预算拨款206.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少1.54万元,主要是因为主要原因是公用经费、公务交通费等经费减少。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算206.6万元,其中,一般公共服务177.19万元,社会保障和就业支出18.85万元,卫生健康支出4.06万元,住房保障支出6.5元。支出较去年减少1.54万元,其中基本支出减少13.54万元,项目支出增加32万元。其中:基本支出较上年减少13.54万元,主要是因为公用经费、公务交通费等经费减少;项目支出增加32万元,主要是因为工作需要,需纳入新闻产品制作项目(2020年已追加该预算)。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算206.6万元,其中,基本支出120.6万元,占58.37%;项目支出86万元,占41.63。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为120.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为86万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:运转类项目78万元,包括:临聘人员工资支出42万元,主要用于临聘人员工资发放;设备添置维护费6万,主要用于添置和维护设备;新闻产品制作30万,主要用于新闻产品制作;人员类项目8万元。

 

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.02万元,比2020年增加2.82万元,增加17.4%。主要原因是人员增加,经费相应增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数7万元,其中,公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。跟2020年持平。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算1万元,拟开展3次培训,人数6人,内容为新媒体运营与短视频创作实操培训、岳阳日报新媒体培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额83.15万元,其中工程类0万元,货物类30.15万元,服务类53万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为206.6万元,其中,基本支出120.6万元,项目支出86万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

2021年度本单位无重点绩效项目。

 

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


                           第二部分  单位预算公开表

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

融媒体中心2021年预算公开表.xls

融媒体中心2021年度预算绩效目标说明及表格.doc