岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施,研究制定全区文明实践中心工作规划和具体流程,编印文明实践推广学习教材;
2、利用“楼区融媒”APP,整合“实践云”,做好文明实践志愿服务队伍注册、管理、使用等工作;
3、指导街道(乡)、社区(村)开展文明实践工作,定期对文明实践队伍进行培训;
4、协调区直相关部门单位提供开展文明实践活动人力、场地等资源支持,对街道(乡)、社区(村)开展文明实践活动内容进行审核,评选表扬优秀文明实践示范点和先进工作者;
5、做好文明实践志愿者的组织引导、平台搭建、登记注册、表扬嘉许、权益保障工作,依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动;
6、建立文明实践工作考核测评体系,将街道(乡)、社区(村)文明实践工作纳入意识形态工作责任制督查考核,做好经验总结和宣传推广。
(二)机构设置
本单位2023年人员编制情况:根据编办核算,新时代文明实践服务中心实有编制5人,现有人数5人,其中:在职在编5人。
新时代文明实践服务中心单位内设机构包括综合办、指导办、志工办。
(三)预算单位构成
本单位无下属单位,本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算182.72万元,其中,一般公共预算拨款182.72万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加61.57万元,主要是因为工资福利和社会保险基数调整,新增编外用工人员经费项目,运行维护费对比去年支出后进行适当增加。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算182.72万元,其中,一般公共服务168.79万元,社会保障和就业6.72万元,卫生健康2.48万元,住房保障4.73万元。支出较去年增加61.57万元,其中基本支出增加1.57万元,项目支出增加60.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利和社会保险基数调整,项目支出增加主要是因为新增编外用工人员经费项目,运行维护费对比去年支出后进行适当增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算182.72万元,其中,一般公共服务支出168.79万元,占92.37%;社会保障和就业支出6.72万元,占3.68%;卫生健康支出2.48万元,占1.36%;住房保障支出4.73万元,占2.59%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为69.72万元,其中:人员经费60.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出9.00万元,主要包括:公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为113.00万元,其中:业务工作经费支出26.00万元,主要用于开展全区性示范性文明实践活动;指导全区新时代文明实践志愿服务大队开展志愿服务活动及志愿服务培训,开展全区最美志愿者、优秀志愿服务项目选拔赛;打造全区新时代文明实践特色服务项目;评定岳阳楼区“星级”新时代文明实践所、站;新时代文明实践基地、新时代文明实践公园项目建设;全年每季度在全区开展新时代文明实践工作模拟测评;红色文化教育传承实践基地运营管理等方面。运行维护经费72.00万元,主要用于保持单位平稳运行等方面。编外用工人员经费15.00万元,主要用于聘请临聘人员等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.20万元,其中,公务接待费0.20万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.80万元,降低80.00%,主要原因是厉行节约,对比去年公务活动量调整预算。
(三)一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额195.40万元,其中工程类0.00万元,货物类69.40万元,服务类126.00万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门固定资产原值合计 59.11 万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计2.53万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计 56.58 万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为182.72万元,其中,基本支出69.72万元,项目支出113.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目3个,涉及项目支出的金额为113.00万元,其中,运行维护费72.00万元、编外用工人员经费15.00万元、业务工作经费26.00万元;2024年度本部门无重点绩效项目,详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
(见附件)