2024年度岳阳楼区劳动保障监察大队预算说明
目录
第一部分 2024年岳阳楼区劳动保障监察大队预算说明
第二部分 岳阳楼区劳动保障监察大队预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年岳阳楼区劳动保障监察大队预算说明
一、岳阳楼区劳动保障监察大队基本概况
(一)职能职责
1、岳阳楼区劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作,宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
2、岳阳楼区劳动保障监察大队认真接待群众来信、来访,及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。对立案的劳动保障监察案件进行调查取证,并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件,协调劳动关系,维护社会稳定。
3、岳阳楼区劳动保障监察大队认真接待群众来信、来访,及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
4、岳阳楼区劳动保障监察大队对立案的劳动保障监察案件进行调查取证,并提出处理意见。
5、岳阳楼区劳动保障监察大队及时妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件,协调劳动关系,维护社会稳定。
6、岳阳楼区劳动保障监察大队负责建立农民工工资保证金制度,督促用工单位缴纳工资保障金,查处恶意拖欠工资(农民工工资)案件;负责对工资保障金进行管理。
(二)机构设置
编制人数15人,其中:在职人员16人;离退休2人。其中:副科级领导职数1人,正股级领导职数4人。内设机构为四个执法中队、一个举报投诉接待室和一个综合办公室。
(三)预算单位构成(查看公开数据是否包括下属单位数据)
本部门无下属单位,本次2024年部门预算公开范围仅包含本部门本级。
二、岳阳楼区劳动保障监察大队收支总体情况
(一)收入预算
收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算261.44万元,其中,一般公共预算拨款261.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加30.86万元,主要是本部门新增了2名工作人员。
本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。”)
(二)支出预算
2024年本部门支出预算261.44万元,其中,社会保障和就业支出科目236.42万元,卫生健康支出科目8.55万元,住房保障支出科目16.48万元。支出较去年增加30.86万元,其中基本支出增加30.86万元,项目支出较去年增加了0万元。基本支出增加的原因主要是本部门新增了2名工作人员。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算261.44万元,其中,人力资源和社会保障劳动保障监察支出科目支出207.91万元,占79.53.%;机关事业单位基本养老保险缴费科目支出26.88万元,占10.28%;其他残疾人事业科目支出0.97万元,占0.37%;财政对工伤保险基金的补助科目支出0.65万元,占0.25%;行政单位医疗科目支出8.55万元,占3.27%;住房公积金科目支出16.48万元,占6.30%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为261.44万元,其中:人员经费215.44万元,主要包括:基本工资64.87万元、津贴补贴35.69万元、奖金53.07万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元、、职工基本医疗保险缴费8.55万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金16.48万元、伙食补助费7.5万元、离退休费4.91万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元;商品和服务支出27万元,主要包括:办公费2.8万元、水费0.20万元、电费2.5万元、公务接待费0.30万元、工会经费3.60万元、其他交通费用10.80万元、其他商品和服务支出6.80万元。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算19万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:人力资源和社会保障劳动保障监察项目支出19万元,主要用于劳动保障执法工作16万元和执法公务用车3万元等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费27万元,与上年预算增加了3.6万元。原因是因为本部门新增了2名工作人员。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为3.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年有所减少,主要是公务接待减少了0.5万元,按照上级要求厉行节约,进一步减少支出。
(三)一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额35.40万元,其中工程类0万元,货物类10.60万元,服务类24.80万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门固定资产原值合计7.85万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0万元;通用设备原值小计7.20万元;专用设备原值小计0万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计0万元;家具、用具、装具及动植物原值小计0.65万元。本部门无形资产原值合计0万元。(见附表25)
截至2023年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为261.44万元,其中,基本支出217.42万元,项目支出19万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目2个,涉及项目支出的金额为19元,其中,劳动执法项目16万元,公务用车项目3万元;详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 岳阳楼区劳动保障监察大队预算公开表格
(见附件)