岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、实施卫生健康专项整治和日常监督检查。
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查。
3、打击非法行医,整顿和规范医疗服务秩序。
4、开展职业卫生、放射卫生监督检查,查处违法行为。
5、对传染病防治进行监督检查,查处违法行为。
6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督。
7、负责社会抚养费征收管理工作,配合打击“两非”案件,查处计划生育违法违纪案件。
8、对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
9、负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
10、受理对违法行为的投诉、举报,并组织调查处理和及时回复。
11、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
(二)机构设置
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局是行政类事业单位,为副科级,全额拨款编制56名,实有在职编制54人,退休人员17人,设置五个股室:办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。
(三)预算单位构成
本单位无下属单位,本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算959.35万元,其中,一般公共预算拨款959.35万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加25.15万元,主要是因为新调入4名在编职工,基本支出增加。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算959.35万元,其中,社会保障和就业支出125.08万元,卫生健康支出774.47万元,住房保障支出59.80万元。支出较去年增加25.15万元,其中基本支出增加42.15万元,项目支出减少17.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新进4名在编职工,一名在编职工正常退休,导致人员经费和日常公用经费增加,项目支出减少主要是因为控制项目经费预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算959.35万元,其中,社会保障和就业支出125.08万元,占13.04%;卫生健康支出774.47万元,占80.73%;住房保障支出59.80万元,占6.23%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为888.35万元,其中:人员经费789.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、对个人和家庭的补助;商品和服务支出99.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为71.00万元,其中:业务工作经费支出68.00万元,主要是分别用于打击非法行医10.00万元、卫生监督检查30.00万元、职业卫生监督执法15.00万元、制服经费13.00万元;公务车运行维护经费支出3.00万元,主要用于执法执勤车辆的保险、维修、油料及其他相关费用。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款99.00万元,比上一年增加7.20万元,增加7.84%。主要原因是我单位新进4名在编职工,导致机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数3.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元。比上一年减少0.20万元,减少6.25%,主要原因是严格控制公务接待费预算。
(三)一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额131.86万元,其中工程类7.00万元,货物类49.76万元,服务类75.10万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门固定资产原值合计74.93万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计41.66万元;专用设备原值小计26.45万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计6.83万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2023年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为959.35万元,其中,基本支出888.35万元,项目支出71.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
(见附件)203007 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局.xlsx