岳阳楼区学院路小学2019年部门预算说明
来源:区教育局   2019-01-10 10:27

岳阳楼区学院路小学2019年部门预算说明

目            录

第一部分 岳阳楼区学院路小学2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

第一部分 岳阳楼区学院路小学2019年部门预算说明

一、部门基本概况

一、部门基本概况

1、职能职责:

贯彻执行国家财税方针政策,承担学校收支管理的责任。编制学校预算和决算,向教职工代表会报告预算及执行情况,向学校报告决算,办好和管理好在职教师社会保障。承办学校行政交办的其他事项。

2、机构设置:

根据编委核定,我校共有教职工71人,其中在职教师49人,退休教师22人,学生1129人,我校内设处室3个,分别是办公室、教导处、后勤处,全部纳入 2020 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本单位预算报告编制范围仅包括我校本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。

(一)收入预算:2019年年初预算数 683.15万元,其中,一般公共预算拨款683.15万元。收入较去年685.57万元减少2.42万元,主要原因是在编教师的减少。

(二)支出预算:2019年年初预算数683.15万元,其中:教育支出488.71万元,社会保障和就业支出133.35万元,卫生健康支出20.77万元,住房保障支出40.32万元。支出较去年减少2.42万元,主要原因是在编教师的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入683.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为683.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费

本部门2019年学校机关运行经费当年一般公共预算拨款70.2万元,比2018年预算减少2.04万元,下降2.8%,主要原因是师生有异动。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况

2019年我校政府采购预算总额 6.22万元,其中,政府采购货物预算6.22万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为683.15万元,其中,基本支出683.15万元,项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况(公开表格附后)

学院路小学2019年预算公开表格.xls