岳阳市第五中学2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家教育方针政策,深化教育改革,加强教学教研工作,稳步提高教学质量,发展素质教育,促进教育事业的发展。
2、加强师德师风建设,树立以人为本、依法治教、以德执教的理念,强化师德素养,提高教师教书育人能力。
3、加强学校预算资金的管理和使用,做好后勤保障管理工作,为师生提供良好的教学生活环境。
4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入,为学校教学教研提供良好工作条件。
(二)机构设置
本部门内设机构包括:校长室、党支部、政教处、教务处、后勤处、教科室、各年级组。根据编办核定,我校共有教职工164人,其中:在职编制110人;离退休54人。其中:事业编制职工110人。
(三)预算单位构成
本部门无下属部门,本次2024年部门预算公开范围仅包含本部门本级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算1968.63万元,其中,一般公共预算拨款1968.63万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业部门经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少32.34万元,主要是因为课后辅导费、作业本费等开支减少。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算1968.63万元,其中教育支出1420.53万元、社会保障和就业支出339.33万元、卫生健康支出73.90万元、住房保障支出134.87万元。支出较去年减少32.34万元,其中基本支出减少29.34万元,项目支出减少3.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为降低了教师待遇,减少了教学所需的消耗性开支等,项目支出减少主要是因为课后辅导费、作业本费等开支减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1968.63万元,其中教育支出1420.53万元,占72.16%;社会保障和就业支出339.33万元,占17.24%;卫生健康支出73.90万元,占3.75%;住房保障支出134.87万元,占6.85%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为1968.63万元,其中:人员经费1827.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出141.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2024年度本部门无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门不属于行政部门和参照公务员法管理事业部门,无机关运行经费开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上年减少1.35万元,降低100.00%,主要原因是减少一般性公务接待。
(三)一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0.00万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无。
培训费预算7.00万元,拟开展15次培训,人数127人,内容为教师业务素质培训、学科培训、班主任工作培训及高中高考学考业务培训等。
2024年度本部门未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1968.63万元,其中,基本支出1968.63万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格