中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室2021年部门决算公开
来源:岳阳楼区区委办   2022-09-15 17:18


中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室

2021年度部门决算




第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室部门概况





一、 部门职责

(一)根据授权负责中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及综合反映。 

(二)负责对乡、街道办事处和区直单位的年终考核评比工作。 

(三)负责区委、区政府重要督促检查活动的计划、安排和组织协调。 

(四)负责区直部门重要督查活动的把关及牵头组织工作。 

(五)负责上级党委和区委领导批示交办事项的督查处理及落实情况的反馈。 

(六)负责区委特邀督办员的联络及工作计划安排。 

(七)负责对全区党委系统和区直部门督查工作的指导与协调。 

(八)负责督查调研工作和督查信息的综合、报送工作。 

(九)参与区委、区委督查室有关文件、文稿的起草。 

(十)负责对一些重大问题开展民情调查及对问题整改情况的督促检查。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室内设机构包括:本部门共有编制人数3人,实有人数6人。内设股室0个(含0个副科级单位)。 

(二)决算单位构成

中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室本级。 

 


 

第二部分

2021年度部门决算表

(见附件)

 

 

 

 第三部分

2021年度部门决算情况说明





一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为82.87万元。与上年相比,减少43.13万元,减少34.23%,主要是因为人员经费调整。 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计82.87万元,其中:财政拨款收入82.87万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计82.87万元,其中:基本支出82.87万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为82.87万元,与上年相比,减少43.13万元,减少34.23%,主要是因为人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出82.87万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少43.13万元,减少34.23%,主要是因为人员经费调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出82.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.75万元,占90.20%;社会保障和就业(类)支出3.80万元,占4.59%;卫生健康(类)支出1.66万元,占2.00%;住房保障(类)支出2.66万元,占3.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为96.33万元,支出决算数为82.87万元,完成年初预算的86.03%,其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为77.22万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的96.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了行政运行支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为4.88万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了行政运行支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为4.73万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的80.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工资福利调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为2.36万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了行政运行支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0.27万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了行政运行支出。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.28万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了行政运行支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为2.10万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的79.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资福利调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 

年初预算为1.12万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了行政运行支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为3.37万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的78.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资福利调整。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为74.75万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)计入此项,另厉行节约减少了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出82.87万元,其中:人员经费49.54万元,占基本支出的59.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费33.33万元,占基本支出的40.22%,主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致的主要原因我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.00万元,减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致的主要原因我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致的主要原因我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.33万元,比上年决算数增加1.21万元,增长3.77%。主要原因是:印刷费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元,人数0人,内容无;开支培训费0.00万元,人数0人,内容无;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额16.34万元,其中:政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.24万元。授予中小企业合同金额16.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额16.34万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室整体绩效自评综述:根据年初设定的整体绩效目标,整体绩效自评得分为98分。全年预算数为96.33万元,执行数为82.87万元,完成预算的86.03%。主要包括:本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。详情见附件。

 

 

第四部分

名词解释




一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 




第五部分

附件

2021年岳阳市岳阳楼区委督察室部门决算公开表.xlsx

2021年岳阳市岳阳楼区委督察室部门绩效自评报告.doc