岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作。街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设,负责街道的人民调解、治安保卫工作,会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项指标任务,协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;负责在辖区开展普法教育工作,搞好辖区内社会管理综合治理工作;负责辖区的城市管理工作;负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作;承办区委、区政府交办的其他工作等。
(二)机构设置
街道办事处机关机构设置6个职能办公室:1.党政综合办公室。2.党建办公室。3.社会管理综合治理办公室。4.社会事务办公室 (民政办公室)。5.应急管理办公室。6、综治信访办公室。设立人民武装部,纪检、妇联、共青团、工会等机构按章程设置。下属事业单位机构设置7个站所,1.社会事业综合服务中心。2.产业项目服务中心。3.公共服务和网格化中心(政务、便民服务中心)。4.退役军人服务站。5.综合行政执法大队6.环境卫生服务中心。7、司法所。
(三)部门预算单位构成
本单位为一级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1125.06万元,其中,一般公共预算拨款1125.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加51.23万元,主要是因为人员经费调整。
(二)支出预算
2021年本单位支出预算1125.06万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出119.53万元,卫生健康支出30.55万元,城乡社区支出934.38万元,住房保障支出40.60万元。支出较去年增加51.23万元,其中基本支出增加51.23万元,项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费调整。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1125.06万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出119.53万元,占10.62%;卫生健康支出30.55万元,占2.72%;城乡社区支出934.38万元,占83.05%;住房保障支出40.60万元占3.61%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1002.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为123万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:其中:业务工作经费支出123万元,主要是用社区运转、环卫及防疫等工作;运行维护经费0万元。其他事业类发展资金0万元;其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.6万元,比2020年增加19.48万元,增加21.62%。主要原因是人员增加,经费调整。
(二)“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数22万元,其中,公务接待费22万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与2020年持平。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;为计划举其他办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额360.75万元,其中工程类212.6万元,货物类58.75万元,服务类89.4万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1125.06万元,其中,基本支出1002.06万元,项目支出123万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标:无
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表