2023年度岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、买足球的软件政府采购支出说明
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
十三、买足球的软件2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、 部门职责
(一)承办党委、人大、政府、政协工作方面日常事务;组织开展工作督查,负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、统计、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。
(二)负责基层组织建设和党员队伍建设工作;落实党建工作责任制,负责干部人事、思想宣传、意识形态、网信、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作;负责离退休干部管理服务;协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项。
(三)负责编制实施经济社会发展规划和年度计划;指导协调二、三产业发展,推进经济结构调整;负责做好移民开发工作;负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及其治理工作;负责组织落实大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施;负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理,以及河道(河长制)管理;负责组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫,制止处置畜禽养殖环境污染行为,做好三类动物疫情发生的防治净化工作;负责农产品质量安全管理和事故处理工作;负责辖区内养犬的管理,捕杀狂犬、野犬。根据授权,负责承接城市管理、农林、生态环境、农林畜牧水产、经济社会调查统计、科技工信、金融商贸等方面直接赋权、委托下放、服务前移的事务性工作和公益性服务。
(四)负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计;负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作;负责做好老年人权益保障工作,对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理;负责五保对象入住敬老院、特困人员入住特困供养机构的批准许可;负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的审核及监管;负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象、医疗救助对象的初审;负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置;负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付;负责病残儿医学鉴定审核转报;负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理,伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作;负责进入光荣院集中供养的申请受理;负责做好辖区内殡葬管理工作;负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作,对居民委员会选举、工作移交、自治章程、村规民约、居务公开的审核、检查、监督;负责对辖区内社会组织的管理和指导。根据授权,负责承接特困供养、老年人优待、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
(五)负责组织开展社会管理综合治理,接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷、制定应急工作预案、处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件,维护社会稳定。
(六)负责突发事件应急预案的制定与发布,应急知识的宣传普及和应急演练的组织,做好应急防范和抗险救灾准备工作;负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治;做好特大事故的防范工作,配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作;负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作;负责危险化学品事故的应急处置;负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散;负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作;负责组织落实紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施;负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作;负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作;负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权,负责承接应急管理等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
(七)负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务;负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记;负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保、城乡医疗救助待遇核定工作。根据委托,负责承接教育、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。
(八)负责修建临时建(构)筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核;负责公共设施和公益事业建设初审和建设用地、公共租赁住房保障或住房租赁、危房改造等方面的审核;负责征地拆迁安置相关工作;负责集体所有土地承包经营审批许可和合同备案,做好经营权证颁发和家庭农场申报的初审;负责对辖区内水土保持的监督管理;负责指导辖区物业小区业主委员会组建;根据委托,承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、自然资源和规划、住建等方面的事务性工作和公益性服务。
(九)负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项;负责梳理政务服务事项目录,优化办事流程,提升服务质量等;负责做好“互联网+政务服务”工作,实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”及各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具,实行“一枚印章管审批(服务)”;负责协调推进优化经济发展环境工作;负责“12345”市长热线和市(区)长信箱工单处理;负责指导社区开展公共(便民)服务,对社区办事窗口服务进行监督考核;承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作;进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
(十)负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作;协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
(十一)负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷,协助做好管、养、建工作。
(十二)依据法律、法规和相关政策,整合辖区内禁违拆违的全部职责,根据委托,负责对擅自修建临时建(构)筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚,并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权,负责承接自然资源和规划等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。
(十三)负责基层法治建设,组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作;负责街道法律顾问工作,指导监督街道综合行政执法大队开展执法活动;负责人民调解、行政调解和相关纠纷、争议的裁决工作;参与社会治安综合治理工作;承担社区矫正、安置帮教等工作。
(十四)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处内设机构包括:编制人数:63人,实有人数:82人,其中在编62人,离退休20人。
街道办事处设置党政机构6个,均为正股级。1.党政办公室2.党建办公室3.经济发展办公室4.社会事务办公室5.应急管理办公室6.综治信访办公室。
街道办事处设置4个直属公益一类事业单位,均为正股级。1.社会事业综合服务中心2.产业项目综合服务中心3.公共服务和网格化中心4.退役军人服务。
站街道办事处组建综合行政执法大队,为副科级,下设3个中队,为正股级。环境卫生服务中心,公益一类事业单位/派驻机构司法所、财政所。
(二)决算单位构成
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
179.41 |
155.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.62 |
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2210201 |
住房公积金 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
33.04 |
33.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2049999 |
其他公共安全支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
172.45 |
172.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010301 |
行政运行 |
62.26 |
62.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
478.85 |
478.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 |
其他支出 |
312.73 |
312.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
848.86 |
848.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.26 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
2509.32 |
2359.10 |
150.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,79.40 |
70.23 |
109.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,78.85 |
4,78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,72.45 |
1,72.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.04 |
33.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
62.26 |
62.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299999 |
其他支出 |
312.73 |
312.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
109.11 |
109.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2157.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
179.37 |
179.37 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,25.81 |
1,25.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
121.82 |
121.82 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1640.69 |
1640.69 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
2157.70 |
本年支出合计 |
59 |
2157.70 |
2157.70 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
总计 |
32 |
2157.70 |
总计 |
64 |
2157.70 |
2157.70 |
0.00 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2157.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
179.37 |
179.37 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2157.70 |
2044.93 |
112.76 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
155.78 |
69.23 |
86.55 |
||
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
62.26 |
62.26 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
478.85 |
478.85 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.04 |
33.04 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
172.45 |
172.45 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
109.11 |
109.11 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 |
|||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
938.95 |
302 |
商品和服务支出 |
1021.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
30101 |
基本工资 |
249.94 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
43.43 |
30202 |
印刷费 |
19.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
30103 |
奖金 |
202.46 |
30203 |
咨询费 |
2.26 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
30106 |
伙食补助费 |
32.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
30107 |
绩效工资 |
114.40 |
30205 |
水费 |
0.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.35 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.04 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
30113 |
住房公积金 |
62.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
107.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
30302 |
退休费 |
49.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
30304 |
抚恤金 |
15.89 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
30305 |
生活补助 |
1.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
44.02 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
922.18 |
|
|
|
|||||||||
人员经费合计 |
1023.01 |
公用经费合计 |
1021.92 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2509.32万元。与上年相比,减少275.82万元,减少9%,主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2509.32万元,其中:财政拨款收入2157.70万元,占85.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入351.62万元,占14.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2509.32万元,其中:基本支出2359.10万元,占94.01%;项目支出150.21万元,占5.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2157.70万元,与上年相比,增加万1115.98元,增长42.38%,主要是因为………
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2157.70万元,占本年支出合计的85.98%,与上年相比,财政拨款支出增加1115.98万元,增长42.38%,主要是因为(一)与上年相比,财政拨款支出增加1115.98万元,增长42.38%,主要是因为机关事业单位社会保障和就业支出增加60.37万元,城乡社区支出增加599.30万元,卫生健康支出增加90.90万元,其他支出增加312.73万元.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2157.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出179.37万元,占8.31%;国防支出5万元,占0.23%;公共安全支出4.31万元,占0.19%;社会保障和就业支出125.81万元,占5.83%;卫生健康支出121.82万元,占5.64%;城乡社区支出1640.69万元,占76.03%;农林水支出1.56万元,占5.64%;住房保障支出62.74万元,占2.90%;灾害防治及应急管理支出16.38万元,占0.75%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1007.24万元,支出决算数为2157.70万元,完成年初预算的214.21%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为44.77万元,支出决算为49.57万元,完成年初预算的110.72%,决算数(大于)年初预算数的主要原因是:人员退休及异动增加导致养老保险缴费支出的增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为84.31万元,支出决算为86.35万元,完成年初预算的102.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为42.16万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:街道2023年机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨,因此支出决算为0.00万元。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为3.58万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的100%,与年初数一致。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为2.39万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的191%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工伤保险缴费基数调整导致支出增加。
6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为658.97万元,支出决算为848.86万元,完成年初预算的128.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为32.40万元,支出决算为33.04万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险缴费基数调整导致支出增加。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.32万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:部门2023年未缴公务员医疗补助 。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为63.23万元,支出决算为62.74万元,完成年初预算的99.22%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:住房公积金缴费基数调整导致支出减少。
10、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,支出决算数跟预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2359.10万元,其中:
人员经费1037.81万元,占基本支出的43.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助
公用经费1321.29万元,占基本支出的56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,与上年一致,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,与上年一致。
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为0.31万元,完成预算的0.2%,主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,与上年一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.31万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.31万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是机关加班用餐发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出1021.92万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加732.57万元,增长253.18%。主要原因是:街道用于办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、工会经费投入增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费开支。
十一、买足球的软件政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1438.67万元,其中:政府采购货物支出140.01 万元、政府采购工程支出554.77万元、政府采购服务支出743.89万元。授予中小企业合同金额1150.93万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额287.74万元,占授予中小企业合同金额的20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、买足球的软件2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出2487.74万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看,整体支出绩效自评中,2023年整体支出2487.74万元,其中:基本支出1181.87万元,项目支出1305.87万元,本部门整体支出绩效自评综合评分97分,评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
(一)党建引领,夯实建功主阵地
一是坚持理论武装。根据区委要求,组织开展城陵矶街道学习贯彻党的二十大精神集中轮训。结合实际制定"一月一片一课一实践"方案,通过“六明确”,确保实现全覆盖,形成全员学习、自觉学习的良好氛围。开展学习党的理论等系列精神5次,开展中心组学习5次,青年理论学习小组学习3次。二是扎实开展主题教育工作。成立主题教育领导小组,班子成员围绕8个专题领导领学,坚持“每周一学”和“第一议题”学习制度,共组织集中学习 4 次,专题研讨 3 次,观看教育片 3部,举办专题讲座 10余次。街道干部带头到社区(村)讲专题党课,举办宣讲“党课开讲啦”微党课大赛,巡回宣讲30余次。三是深入开展基层党组织创优工作。今年二月,街道深入推进党群服务中心服务体系功能建设,建立需求、资源、项目“三张清单”,构建“街道—村居—网格”三级党群服务中心体系。四月下旬,党建办牵头对机关、村、社区基层党支部相关党建工作进行党务工作“查改评”行动,各社区村、各级党组织都能按照年前党建重点工作中的要求按时完成。四是全面加强党员、干部队伍建设。按照流程,组织辖区内机关、村、社区的入党积极分子举办2023年度入党积极分子培训班;9名发展对象参加2023年度全区发展党员培训,新发展党员资料正在逐步完善。五是党风廉政建设持续施策。坚持把纪律挺在前,做到有案必查,对违纪违法行为绝不姑息。街道干部因酒驾、醉驾在纪工委主动报告的2人,因“酒驾醉驾、打牌赌博等问题”违纪违法公职人员立案9起,都已办结。10月中旬组织全体街道站所干部职工和社区、村的党员干部开展头毛检测,对吸毒人员筛查,未发现工职人员和党员干部吸毒情况。
(二)聚力攻坚,重点工作高质量发展
一是项目建设工作有声有色。截至12月我办已成功申报固定资产投资建设项目新入库5个,新增项目总投资23718万元,共计全年完成入库项目资金50105万元。二是旧改项目全面推进。2023年城陵矶街道老旧小区改造项目(含2022年度提前实施项目)共11个,现已有10个项目竣工,剩余一个粮库南生活区旧改项目将于2024年1月完工。 2023年街道老旧小区改造配套设施建设项目共有16个,现已有6个项目竣工验收,3个项目正在施工中,另有7个项目正在方案设计阶段。对涉改小区内的违章建筑、乱堆乱搭及非法菜地进行了细致摸底,开展了3次大型违建拆除行动,洪家洲社区拆除违建28处5800㎡,骆家坡社区拆除违建31处3007㎡,桂花园社区拆除违建119处4569㎡,为小区改造扫清障碍。三是摸排重管控自建房工作。按照上级省市区要求,对辖区非经营性CD级房屋6户闲置房屋进行封控管理。对4户有人居住的房对4户有人居住的房屋进行修缮加固,重新鉴定降级销号。完成省自建房系统排查,疑似有安全隐患的99户住房的快速鉴定工作。完成乡村振兴建档立卡贫困户66户的房屋安全快速鉴定工作,并对其中有安全隐患的4户进行修缮加固。达到居住安全标准。四是殡葬改革深化落实。共召开殡葬改革自查自纠工作会议4次,开展殡葬执法工作10余起。11月份成功将治丧场所向阳殡仪馆和华能殡仪馆关停。五是做实信访维稳工作。街道全年受理及办理网络信访共450余件,上门走访稳控重点对象30余户。其中,对常住北京的重点对象郭某进行一对一稳控帮扶;对殡葬改革挑头对象刘某某、向阳组治丧点承租方彭某,多次上门做思想工作,宣讲政策,多方面进行帮扶。此外,街道还做了系列信访维稳工作,如前往宁乡沩山对“云台山茶旅”集资受损人员进行稳控;前往株洲醴陵对国家信访局下发重件的耿伏元信访事项进行调解并签订息访息诉协议书;去往长沙火车站对尚富投资受损人员进行稳控;去往北京对患有脑年痴呆症的黎某某进行稳控等。六是乡村振兴持续巩固。通过排查走访发现6户23人突发严重困难户,按照防返贫监测申报程序及时纳入监测。针对脱贫户和监测户共计59户进行了住房鉴定。共组织进行了2次防返贫监测集中排查,对十类人员112户255人精准画像,4户16人监测户纳入监测帮扶。确定10个项目报送区乡村振兴局审批纳入2023年项目建设库,涉及金额520万元;今年共争取乡村振兴项目资金53.5万元,且均已完工。城陵矶村东风组高标准菜地建设项目、城陵矶村小型农业水利设施建设工程现已完工,五宅区主道路提质改造工程正在施工中。
(三)兜底提标,民生福祉稳步提升
一是做好“走找想促”大兴调研工作。街道以问题为导向,坚持边学边查边改。班子成员分成8个组,分别带领站所、村社区干部150余人,深入到6个社区、1个村、30余家企业、60余家商铺,采取“四不两直”方式,察民情、听民意。基层走访座谈共10余次,共走访调研120余次,梳理问题100余条,解决问题90余条,主要包括环境卫生、环保、民生保障、就业等问题。共推动解决民生保障类问题共30余个,其中完全解决的20余个。二是持续深化网格化治理工作。各社区(村)网格员开展“一日双巡”上门服务共计7360次。网格员“一日双巡”中报送各类网格事件共计506起,更新数据10979条,街道、社区(村)服务窗口共受理企业、居民申报的各类下沉事项1593起,办结率100%。共受理12345投诉热线237条,均已全部结案,结案率100%,满意率90%以上。三是全力推进医保征缴。至2023年12月18日完成10333人,居民医保征缴92.34%,按正常征缴速度,预计年内能够按照标准完成任务。四是有力保障困难群体民生。至12月底,街道困难人员认定37人,311服务对象371人,进行岗位推荐1308人,帮助就业困难人员再就业17个,办理40、50失业就业登记 213人,协助发放灵活就业社保补贴118人。
(四)精准发力,人居环境持续优化。
一是常态化开展巡查整治工作。针对市考评方案新特点,累计开展建筑垃圾清理8次、沿湖环湖卫生综合整治5次、道路沿线卫生20次,菜地整治10次,清运各类垃圾杂物1500吨、清理岸线2000米、清理渣土1000立方。二是全面准备国卫复审。环卫中心按区委、区政府全国文明卫生城市建设工作要求,开展专项治理。业人员对辖区杂草进行修整、割除,对外来物种“一只黄花”进行清理清运,共整理杂草30000平方,“一只黄花”2000平方。三是推进生活垃圾分类。开展“岳分类、岳美好”主题宣传10次,媒体报道4次。开展定时定点投放运输试点工作,设立定时定点投放试点小区,安排引导员引导居民正确投放;配合“撤桶并点”工作,推进城市主干道沿线整体环境卫生质量提升,与新港区环卫所对接协商撤桶后收集设施如何放置,现已放置四分类垃圾桶10组。五是狠抓环保精细管理。围绕国控监测点全年修剪树枝2次,整治制止60余起焚烧秸秆及垃圾,开展大型保护生态环境、大气污染防治、水污染防治宣传活动3余次,对接区住建局、区水务局对莲花塘电排站全面清理2次。
(五)统筹推进,基层治理成效明显。
一是深入开展安全生产排查整治。全年班子召开安全消防专题会议10次,对重要节点和重要工作进行部署。对临港土储中心、华能开裂围墙、省建三公司和城陵矶村开裂驳岸共4处重大公共安全隐患进行了整改。对华能电厂、岳阳林纸6个烟囱,配合区应急局督促责任单位开展隐患自查。全年组织开展消防安全排查行动12次,开展企业及建筑工地安全检查169家。督促拆除存在严重安全隐患泡沫夹心板房1处,查处违法案件3起。二是全面铺开平安建设。今年来,我街道各类矛盾纠纷化解量同比提升8%,调解率提升10.8%,群众满意度达98.3% 。城陵矶水陆派出所接报警总量同比下降24%,行政发案数下降7%,处罚各类违法犯罪人员82人次。联合城陵矶派出所、城陵矶市场监督管理所、城管办、金融办等部门共开展30次扫楼工作,门店 500余家、公司21家、出租房 500平方米,拆除存量违法建91设处,占地面积11600平方余家、入户 3000余户,发现3家涉嫌产品传销欺骗老年人的门店,将问题线索移交市场监管所。三是助推“群英断是非”工作。街道通过初次筛选,二次补选,共选拔各行业、单位群英成员121人;制作宣传片1个;接待云溪区政法委“群英断是非”参观学习1次,利用群英断是非工作法成功调处了各类矛盾50起,上报宣传稿件45篇,被人民日报专题报道1篇,湖南日报报道一篇,区群英断是非工作专刊报道20篇。四是扎实开展第五次全国经济普查工作。全国第五次经济普查已全面启动,前期已完成宣传入户工作,摸底排查工作,完成了企业单位入库635家,个体户5023家,完成个转企17家。五是违法建设集中整治。2023年以来共计拆除新增、存量违法建设12050平方米,开展拆违行动15次,出动执法人员200余人次,拆除新增违法建设13处、占地面积450余
(二)荣誉称号:
1.街道财政所荣获2023年度省级“先进财政所”
2.2023年度全市违法建设治理工作优胜单位
3.全市信访工作示范街道
4.2023年度大宣传考核先进单位
5.2023年度绩效考评先进单位
6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考评先进单位
(三)存在的问题及原因分析
基层党组织建设薄弱。基层党组织是基层经济社会发展的中坚力量,目前,城陵矶村基层等地方党组织力量比较薄弱,基层党组织构建存在不足,部分地区存在管理缺失的问题。通过引进大学生村官、驻村工作人员等参与到乡村治理中来提高村干部专业能力和综合素养,如街道在今年将一名新来的选调生任命为城陵矶村村党委书记助理,从而优化村干部队伍的文化结构和年龄结构,加强村干部在乡村治理管理方面的能力建设。
社区办公用房建设有待加强。街道共有6个社区、1个村,其中5个社区的办公房因受到场地、资金等因素的制约,建设不达标。街道积极对城陵矶新港区、华能电厂、中粮贸易等企业,为各个社区办公用房建设争取更合适、更宽敞的场地;同时向区委组织部、民政局、旧改办加强汇报,争取能将社区办公用房建设纳入明后两年旧改项目。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。