岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2017年部门决算公开
目 录
第一部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会单位概况
一、部门职能
(一)贯彻执行党和国家买足球的软件发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度;开展政策、法规宣传教育工作;根据市人民政府授权,检查督促各项政策、法规的执行。
(二)组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划,拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
(三)负责综合保税区招商引资有关工作;协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目,指导和协调招商引资,对外经济技术合作与交流;协助有关部门处理区内有关涉外事务。
(四)根据市人民政府授权或接受有关部门委托,负责协调区内与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作,为企业提供指导和服务。
(五)负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
(六)负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会为独立核算的事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,我单位核定全额事业编制为20人,内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局。
收入支出决算公开表 |
|||||
财决公开01表 |
|||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
16,263.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,159.79 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
521.42 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
12,000.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
694.50 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
1,220.96 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
665.33 |
||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
50.00 |
||
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|||
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
16,263.21 |
本年支出合计 |
53 |
16,312.01 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
49.18 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
56 |
0.00 |
||
26 |
年末结转和结余 |
57 |
0.38 |
||
27 |
58 |
0.00 |
|||
28 |
59 |
||||
总计 |
29 |
16,312.39 |
总计 |
60 |
16,312.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算公开表 |
|||||||||||||||||||||
财决公开02表 |
|||||||||||||||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
合计 |
16,263.21 |
16,263.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,111.00 |
1,111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,111.00 |
1,111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
1,111.00 |
1,111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21606 |
涉外发展服务支出 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||
支出决算公开表 |
|||||||||||||||||||||
财决公开03表 |
|||||||||||||||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
合计 |
16,312.01 |
4,312.01 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21606 |
涉外发展服务支出 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||||||
财决公开04表 |
|||||||||||||||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,263.21 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
16,263.21 |
本年支出合计 |
51 |
16,312.01 |
16,312.01 |
0.00 |
||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
49.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
49.18 |
53 |
||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
54 |
||||||||||||||||||
26 |
55 |
||||||||||||||||||||
总计 |
27 |
16,312.39 |
总计 |
56 |
16,312.39 |
16,312.39 |
0.00 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||
合计 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
16,263.21 |
4,263.21 |
12,000.00 |
16,312.01 |
4,312.01 |
12,000.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
1,111.00 |
1,111.00 |
0.00 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
1,111.00 |
1,111.00 |
0.00 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
1,111.00 |
1,111.00 |
0.00 |
1,159.79 |
1,159.79 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
521.42 |
521.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
694.50 |
694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
1,220.96 |
1,220.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
665.33 |
665.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||
财决公开06表 |
|||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
84.18 |
302 |
商品和服务支出 |
197.40 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
54.00 |
30201 |
办公费 |
28.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
22.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
3.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30.18 |
30205 |
水费 |
0.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
6.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.00 |
30211 |
差旅费 |
15.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
12.90 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.00 |
30216 |
培训费 |
13.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
36.59 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
4,026.43 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
4,026.43 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.92 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.17 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.96 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.45 |
|||||||
人员经费合计 |
88.18 |
公用经费合计 |
4,223.83 |
||||||
总计 |
4,312.01 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 |
|||||||||||
财决公开07表 |
|||||||||||
编制单位:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
49.53 |
4.50 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
36.59 |
49.53 |
4.50 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
36.59 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||
财决公开08表 |
||||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
说明:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。如无政府性基金财政拨款收支,此表为空。表格内填0,并注明本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支 |
政府采购情况公开表 |
|||||||||||||
财决公开09表 |
|||||||||||||
部门:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
此表为空!本单位2017年度无政府采购! |
|||||||||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
|||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
|||||||||||||
3、如单位无政府采购,此表为空,表格内填0,并注明本单位2017年度无政府采购。 |
第三部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入16,263.21万元,比上年增加589.06%。上年结余49万元。总支出16,312.01万元,比上年增加605.83%。增长原因主要是年中追加了项目经费。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入16,263.21万元,全部为财政拨款收入,其中:一般公共预算拨款收入16263.21万元,比上年增加589.06 %。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出16,312.01万元,其中:一般公共服务支出1159.79万元,比上年增加37.94%。科学技术支出521.42万元,上年无科学技术支出。城乡社区支出12000万元,上年无城乡社区支出。农林水支出694.5万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出1220.96万元,上年无资源勘探信息等支出。商业服务业等支出665.33万元,比上年减少54.75%。其他支出50万元,上年无其他支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入16263.21万元,比上年增加589.06%。均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出16312.01万元,比上年增加605.83%。均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出16312.01万元,占本年支出的100%,比上年增加605.83%。财政拨款支出增长原因是年中追加项目经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能分类如下:一般公共服务支出1159.79万元,占本年支出的7.13%,科学技术支出521.42万元,占本年支出的3.2%,上年无科学技术支出。城乡社区支出12000万元,占本年支出的73.91%,上年无城乡社区支出。农林水支出694.5万元,占本年支出的4.27%,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出1220.96万元,占本年支出的7.51%,上年无资源勘探信息等支出。商业服务业等支出665.33万元,占本年支出的4.09%。其他支出50万元,占本年支出的0.3%,上年无其他支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加项目经费。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款支出16312.01万元,比上年增加605.83%。按功能分类:一般公共服务支出1159.79万元,比上年增加37.94%。科学技术支出521.42万元,上年无科学技术支出。城乡社区支出12000万元,上年无城乡社区支出。农林水支出694.5万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出1220.96万元,上年无资源勘探信息等支出。商业服务业等支出665.33万元,比上年减少54.75%。其他支出50万元,上年无其他支出。按经济分类:基本支出4312.01万元,比上年增加670.24%。其中:工资福利支出84.18万元,比上年增加575.03%。商品和服务支出197.4万元,比上年减少24.14%。对个人和家庭的补助4万元,上年无对个人和家庭的补助。对企事业单位的补贴4026.43万元,比上年增加1913.22%。项目支出12000万元,比上年增加585.24%。其中:基本建设支出2000万元,比上年增加611.74%。其他资本性支出10000万元,上年无其他资本性支出。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出4312.01万元,占本年支出的25.9%。基本支出中人员工作经费88.18万元,占基本支出的2%,日常公用经费4223.83万元,占基本支出的98%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2017年“三公”经费预算数为49.53万元,决算数为49.53万元。其中:因公出国(境)费预算数为4.5万元,因公出国(境)费决算数为4.5万元,公务用车运行维护费预算数为8.45万元,公务用车运行维护费决算数为8.45万元,公务用车保有量3辆,公务接待费预算数为36.59万元,公务接待费决算数为36.59万元,公务接待50批次650人次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出数为4.5万元,组团数1个,人数1人。
2.公务用车运行维护费支出数为8.45万元,主要用于公务接待、应急通信用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出数为36.59万元,主要用于按规定开支的各项公务接待费用,商务接待费用支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年本单位没有使用政府性基金预算收入支出。
九、买足球的软件2017年度预算绩效情况说明
2017年以来,岳阳城陵矶综合保税区在省委、省政府的关心支持和市委、市政府的正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实“创新引领、开放崛起”战略部署和“四大会战”工作要求,紧紧依托“一港四口岸”平台优势,狠抓基础设施建设,全力以赴招商引资,做大做强对外贸易,建设发展成效明显。目前共有签约和注册入区项目216个,其中加工贸易类项目25个,物流仓储类项目16个,商贸类项目175个。今年新引进和新开工加工贸易类项目12个,总投资26.95亿元;新引进商贸类企业80余家。2017年我区累计完成进出口贸易额14.8亿美元,为岳阳乃至全省开放型经济发展注入了强劲动力。2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。
(二)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆3辆,均为一般公务用车。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
咨询费:反映单位咨询方面的支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。
对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
企业政策性补贴:反映对企业的政策性补贴。