中共岳阳市委党校2022年度部门预算 |
|
目录 |
|
第一部分 2022年部门预算说明 |
|
第二部分 2022年部门预算公开表格 |
|
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 |
|
第一部分 2022年部门预算说明 |
|
一、单位基本概况 (一)职能职责 (1)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。 (2)承担全市各级党员领导干部的培训。 (3)协同组织部门、人事部门、统战部门,对学员在校期间进行考核考察。 (4)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。 (5)负责对县(市、区)委党校的业务指导。 (6)举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。 (7)完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。 (二)机构设置 根据编委核定,我校内设处室25个,全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设处室分别是办公室、研究室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、学员管理部、业务指导部 、科研部、公务员培训部、安全保卫部、离休人员工作办公室、机关党委、工会、机关纪委、科学社会主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、科技与生态文明教研部、统战理论教研部、岳阳经济社会发展研究中心、信息技术部、图书和文化馆。在职人数为89人。 二、预算单位构成 我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。 |
|
三、部门收支总体情况 |
|
(一)收入预算 |
|
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1857.28万元,其中,一般公共预算拨款1857.28万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。 |
|
收入较去年增加389.46万元,主要是因为增加运转类(其他)项目:伙食补助、绩效平安岳阳建设奖、物业补贴、工会经费补贴。 |
|
(二)支出预算 |
|
2022年本部门支出预算1857.28万元,其中,教育支出1610.24万元,占比86.70%,社会保障和就业支出104.4万元,占比5.62%,卫生健康支出64.35万元,占比3.46%,住房保障支出78.3万元,占比4.22%。支出较去年增加389.46万元,其中基本支出减少4.42万元,项目支出增加393.86万元(数据来源见表7、15、18、19,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为离休人员死亡一人,调出一人,新增二人;项目支出增加主要是因为增加运转类(其他)项目:伙食补助、绩效平安岳阳建设奖、物业补贴、工会经费补贴. 说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制日金额明细到了"分",而公开表格显示和公开文档取数只"百元",可能导致0.01的尾数差异。
|
|
四、一般公共预算拨款支出预算 |
|
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1857.28万元,其中,教育支出1610.24万元,占比86.70%,社会保障和就业支出104.4万元,占比5.62%,卫生健康支出64.35万元,占比3.46%,住房保障支出78.3万元,占比4.22%。具体安排情况如下: |
|
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1112.32万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为744.96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、工会经费补助、伙食补助、物业补助、绩效平安岳阳建设奖等。其中:业务工作专项支出191.1万元,主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区(任弼时纪念馆)培训支出等方面。其中干部教育培训116.1万元用于春秋两期主体班干部教育培训,第二校区培训费5.5万元用于任弼时纪念馆培训开支,非税收入60万元为公务员培训部开展社会培训班开支,五项经费9.5万元用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、专家办公支出。工会经费补助54.3万元,用于工会开支。按项目管理工资福利和个人对家庭的补助支出499.56万元,主要用于在职人员和离退休人员绩效平安建设奖362万元和伙食补助72.4万元及物业补助65.16万元。 |
|
五、政府性基金预算支出 |
|
2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
|
六、其他重要事项的情况说明 |
|
(一)机关运行经费 |
|
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款188.32万元,比上一年增加1.19万元,增加0.63%。主要原因是调出1人,新增2人。 |
|
(二)“三公”经费预算 |
|
本单位2022年“三公”经费预算数10.97万元,其中,公务接待费4.97万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元。比上一年减少18.53万元,降低58.82%,主要原因是疫情影响因公出国(境)费减少,缩减开支过“紧日子”。 |
|
(三)一般性支出情况 |
|
本单位2022年会议费预算7.65万元,拟召开3次会议,人数150人,内容为党校专题研讨会;培训费预算7.65万元,拟开展11次培训,人数170人,内容为中共中央党史专题讲座培训10期;计划参加湖南省委党校组织地州市党校体育竞赛,预计费用2万元,人数9人。2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排。 |
|
(四)政府采购情况 |
|
本单位2022年政府采购预算总额100万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类80万元。 |
|
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
|
截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 |
|
(六)预算绩效目标说明 |
|
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1857.28万元,其中,基本支出1112.32万元,项目支出744.96万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
|
七、名词解释 |
|
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
|
第二部分 2022年部门预算公开表格 |
|
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表
|
|