2024年度岳阳市行政审批服务局部门预算

来源:岳阳市行政审批服务局2024-01-19 10:11
浏览量:1|| | ||

目录

 

第一部分  2024年部门预算说明

第二部分  2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2024年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务 服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措 施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工 作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。

2、负责统筹推进全市"放管服"改革和行政效能工作; 负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规 范化便利化工作。

3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作; 负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和“互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。

5、负责统筹全市政务信息化项目规划、计划、建设和管理工作;负责指导县市区政务信息化管理工作。

6、负责全市政务信息资源的统筹管理、授权开发、利用增值和监督指导等工作;负责组织、协调、推进政务信息资源共享和开放工作。7、负责统筹全市电子政务基础设施、公共支撑平台、数据资源和市级统筹应用系统的建设、管理、安全保障工作。

8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作,协同推进数字产业化、产业数字化。

  9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、与相关单位的职责分工。  

  (二)机构设置

根据编委核定,我局内设6个科室,所属事业单位2个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能与政务公开科、电子政务科、大数据建设管理科。

所属事业单位分别是:岳阳市政务服务中心、岳阳市大数据中心。

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:岳阳市行政审批服务局本级。

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本单位收入预算1409.80万元,其中,一般公共预算拨款1409.80万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年减少4.05万元,主要是因为项目资金预算压减幅度较大。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算1409.80万元,其中,201一般公共服务支出1224.97万元,208社会保障和就业支出80.91万元,210卫生健康支出49.63万元,221住房保障支出54.28万元,支出较去年减少4.05万元,主要是因为项目资金预算压减幅度较大。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算1409.80万元,其中,201一般公共服务支出1224.97万元,占86.89%;208社会保障和就业支出80.91万元,占5.74%;210卫生健康支出49.63万元,占3.52%;221住房保障支出54.28万元,占3.85%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为833.10万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为576.70万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:工作经费专项支出40.00万元,主要用于持续深化行政审批制度改革,推进审批服务体系标准化建设等工作,人力资源支撑系统专项支出193.80万元,主要用于政务大厅综合受理窗口工作人员劳务费方面,日元贷款还款付息专项支出1.53万元,主要用于日元贷款还款付息方面,政务大厅运行经费专项支出316.37万元,主要用于政务大厅运行维护方面,政务公开专项经费专项支出5.00万元,主要用于政务公开方面,智慧城市项目建设管理经费专项支出20.00万元,主要用于智慧城市项目建设管理方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款131.88万元(数据来源见表12),比上一年增加0.33万元,增加2.5%。主要原因是税费增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数18.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费9.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费9.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.00万元)。2024年三公经费预算较上年持平,主要原因是未增加预算。

  (三)一般性支出情况

  本部门2024年会议费预算2.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开5次会议,人数200人,内容为深化放管服改革;培训费预算2.00万元,拟开展6次培训,人数150人,内容为政务服务标准化、政数大讲堂2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2024年政府采购预算总额515.35万元,其中工程类0万元,货物类170万元,服务类345.35万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备1台。

 

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1409.80万元,其中,基本支出833.10万元,项目支出576.70万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分  2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 


 2024岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx