收入预算总表
单位
岳阳市司法局
单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
52001 |
司法局机关 |
677.11 |
677.11 |
665.11 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表(按单位)
单位:岳阳市司法局
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
小计 |
经费 拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
52001 |
司法局机关 |
677.11 |
677.11 |
665.11 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
52001 |
行政运行(检察) |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
05 |
01 |
52001 |
生育保险金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
05 |
52001 |
普法宣传 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
52001 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
52001 |
行政运行(司法) |
507.46 |
507.46 |
492.46 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
60 |
99 |
52001 |
其他残疾人就业保障金支出 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
01 |
52001 |
归口管理的行政单位离退休 |
108.57 |
108.57 |
108.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
52001 |
住房公积金 |
28.87 |
28.87 |
28.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表(按单位)
单位:万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称 |
经济 科目 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服 |
对企事业单位的补助 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
52001 |
司法局机关 |
677.11 |
572.36 |
258.83 |
59.64 |
258.89 |
104.75 |
104.75 |
|
|
|
|
收入支出决算总表
编制单位:岳阳市司法局
2012年度 金额单位:元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款 |
1 |
8,171,860.00 |
一、一般公共服务 |
37 |
|
一、基本支出和项目支出 |
60 |
7,669,274.99 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
工资福利支出 |
61 |
2,726,572.80 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
商品和服务支出 |
62 |
2,676,540.43 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
7,664,274.99 |
对个人和家庭的补助 |
63 |
2,209,841.76 |
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
|
对企事业单位的补贴 |
64 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
|
赠与 |
65 |
|
五、附属单位缴款 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
债务利息支出 |
66 |
|
六、其他收入 |
8 |
37,310.00 |
八、社会保障和就业 |
44 |
5,000.00 |
基本建设支出 |
67 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
37,310.00 |
九、医疗卫生 |
45 |
|
其他资本性支出 |
68 |
56,320.00 |
非本级财政拨款 |
10 |
|
十、节能环保 |
46 |
|
贷款转贷及产权参股 |
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
|
其他支出 |
70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
|
二、上缴上级支出 |
71 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
三、经营支出 |
72 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
四、对附属单位补助支出 |
73 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
|
74 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
|
75 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
|
|
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
54 |
|
|
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
56 |
|
|
79 |
|
|
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
57 |
|
|
80 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
|
|
81 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
8,209,170.00 |
本年支出合计 |
83 |
7,669,274.99 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
上年结转和结余 |
26 |
649,102.70 |
交纳所得税 |
85 |
|
|||
基本支出结转和结余 |
27 |
649,102.70 |
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
649,102.70 |
转入事业基金 |
87 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
1,188,977.70 |
|||
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
1,188,977.70 |
|||
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
1,188,977.70 |
|||
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
|
|||
|
34 |
|
其中:财政拨款结转结余 |
93 |
|
|||
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
|
|||
合计 |
36 |
8,858,272.70 |
合计 |
95 |
8,858,272.70 |