2013年岳阳市司法局财政决预算信息

来源:岳阳市司法局网2013-01-16 16:20
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收入预算总表

单位  岳阳市司法局                                                                                              单位:万元

单位代码

单位名称

合计

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

52001

司法局机关

677.11

677.11

665.11

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算分类汇总表(按单位)

单位:岳阳市司法局                                                                                              单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

合计

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

小计

经费

拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

52001

司法局机关

677.11

677.11

665.11

12.00

 

 

 

 

 

 

 

204

04

01

52001

行政运行(检察)

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

209

05

01

52001

生育保险金

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

204

06

05

52001

普法宣传

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

52001

行政单位医疗

20.64

20.64

20.64

 

 

 

 

 

 

 

 

204

06

01

52001

行政运行(司法)

507.46

507.46

492.46

15.00

 

 

 

 

 

 

 

208

60

99

52001

其他残疾人就业保障金支出

1.57

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

01

52001

归口管理的行政单位离退休

108.57

108.57

108.57

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

52001

住房公积金

28.87

28.87

28.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表(按单位)

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称

经济

科目

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服

对企事业单位的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

总计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

52001

司法局机关

677.11

572.36

258.83

59.64

258.89

104.75

104.75

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

收入支出决算总表

编制单位:岳阳市司法局                                        2012年度                                            金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按经济分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款

1

8,171,860.00

一、一般公共服务

37

 

一、基本支出和项目支出

60

7,669,274.99

其中:政府性基金

2

 

二、外交

38

 

工资福利支出

61

2,726,572.80

二、上级补助收入

3

 

三、国防

39

 

商品和服务支出

62

2,676,540.43

三、事业收入

4

 

四、公共安全

40

7,664,274.99

对个人和家庭的补助

63

2,209,841.76

其中:财政专户管理资金

5

 

五、教育

41

 

对企事业单位的补贴

64

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术

42

 

赠与

65

 

五、附属单位缴款

7

 

七、文化体育与传媒

43

 

债务利息支出

66

 

六、其他收入

8

 37,310.00

八、社会保障和就业

44

5,000.00

基本建设支出

67

 

其中:本级横向财政拨款

9

 37,310.00

九、医疗卫生

45

 

其他资本性支出

68

56,320.00 

非本级财政拨款

10

 

十、节能环保

46

 

贷款转贷及产权参股

69

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

47

 

其他支出

70

 

 

12

 

十二、农林水事务

48

 

二、上缴上级支出

71

 

 

13

 

十三、交通运输

49

 

三、经营支出

72

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

50

 

四、对附属单位补助支出

73

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

51

 

 

74

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

52

 

 

75

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

53

 

 

76

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

54

 

 

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

78

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

56

 

 

79

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

57

 

 

80

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

58

 

 

81

 

 

23

 

二十三、其他支出

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

8,209,170.00

本年支出合计

83

7,669,274.99

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

84

 

上年结转和结余

26

649,102.70

    交纳所得税

85

 

基本支出结转和结余

27

649,102.70

提取职工福利基金

86

 

其中:财政拨款结转和结余

28

649,102.70

转入事业基金

87

 

项目支出结转和结余

29

 

其他

88

 

其中:财政拨款结转和结余

30

 

年末结转和结余

89

1,188,977.70

经营结余

31

 

基本支出结转和结余

90

1,188,977.70

 

32

 

其中:财政拨款结转和结余

91

1,188,977.70

 

33

 

项目支出结转和结余

92

 

 

34

 

其中:财政拨款结转结余

93

 

 

35

 

经营结余

94

 

合计

36

8,858,272.70

合计

95

8,858,272.70