收入预算总表
单位:万元
单位代码
|
单位名称
|
合计
|
一般预算拨款(补助)
|
纳入专户管理的非税收入拨款
|
政府性基金拨款
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
上年结转
|
||
小计
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税收入拨款
|
||||||||||
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
52001
|
司法局机关
|
672.11
|
672.11
|
657.11
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表(按单位)
单位:万元
科目编码
|
单位代码
|
单位名称
|
合计
|
一般预算拨款(补助)
|
纳入专户管理的非税收入拨款
|
政府性基金拨款
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
上年结转
|
||||
小计
|
经费
拨款
|
纳入预算管理的非税收入拨款
|
|||||||||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
52001
|
司法局机关
|
672.11
|
672.11
|
657.11
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
52001
|
行政运行(检察)
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209
|
05
|
01
|
52001
|
生育保险金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
05
|
52001
|
普法宣传
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
52001
|
行政单位医疗
|
15.64
|
15.64
|
15.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
01
|
52001
|
行政运行(司法)
|
507.46
|
507.46
|
492.46
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
60
|
99
|
52001
|
其他残疾人就业保障金支出
|
1.57
|
1.57
|
1.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
01
|
52001
|
归口管理的行政单位离退休
|
108.57
|
108.57
|
108.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
52001
|
住房公积金
|
28.87
|
28.87
|
28.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表(按单位)
单位:万元
功能科目
|
单位代码
|
单位名称
|
经济
科目
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||
合计
|
工资福利支出
|
一般商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
合计
|
专项商品和服
|
对企事业单位的补助
|
债务利息支出
|
债务还本支出
|
基本建设支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
总计
|
|||||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
52001
|
司法局机关
|
672.11
|
567.36
|
258.83
|
59.64
|
248.89
|
104.75
|
104.75
|
|
|
|
|
204
|
06
|
01
|
52001
|
行政运行(司法)
|
507.46
|
411.71
|
240.62
|
59.64
|
111.45
|
95.75
|
95.75
|
|
|
|
|
|
|
05
|
52001
|
普法宣传
|
5.00
|
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
04
|
01
|
52001
|
行政运行(检察)
|
4.00
|
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
209
|
05
|
01
|
52001
|
生育保险金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
52001
|
住房公积金
|
28.87
|
28.87
|
|
|
28.87
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
52001
|
行政单位医疗
|
15.64
|
15.64
|
15.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
60
|
99
|
52001
|
其他残疾人就业保障金支出
|
1.57
|
1.57
|
1.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
01
|
52001
|
归口管理的行政单位离退休
|
108.57
|
108.57
|
|
|
108.57
|
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表
编制单位:岳阳市司法局 2011年度 金额单位:元
收入
|
支出
|
|||||||
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
一、财政拨款
|
1
|
8,513,506.60
|
一、一般公共服务
|
37
|
5,000.00
|
一、基本支出和项目支出
|
60
|
8,204,242.82
|
其中:政府性基金
|
2
|
|
二、外交
|
38
|
|
工资福利支出
|
61
|
3,171,789.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防
|
39
|
|
商品和服务支出
|
62
|
2,881,147.22
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全
|
40
|
6,037,936.22
|
对个人和家庭的补助
|
63
|
2,151,306.60
|
其中:财政专户管理资金
|
5
|
|
五、教育
|
41
|
|
对企事业单位的补贴
|
64
|
|
四、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术
|
42
|
10,000.00
|
赠与
|
65
|
|
五、附属单位缴款
|
7
|
|
七、文化体育与传媒
|
43
|
|
债务利息支出
|
66
|
|
六、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
44
|
2,151,306.60
|
基本建设支出
|
67
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
9
|
|
九、医疗卫生
|
45
|
|
其他资本性支出
|
68
|
|
非本级财政拨款
|
10
|
|
十、节能环保
|
46
|
|
贷款转贷及产权参股
|
69
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区事务
|
47
|
|
其他支出
|
70
|
|
|
12
|
|
十二、农林水事务
|
48
|
|
二、上缴上级支出
|
71
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
49
|
|
三、经营支出
|
72
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
50
|
|
四、对附属单位补助支出
|
73
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等事务
|
51
|
|
|
74
|
|
|
16
|
|
十六、金融监管等事务支出
|
52
|
|
|
75
|
|
|
17
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出
|
53
|
|
|
76
|
|
|
18
|
|
十八、国土资源气象等事务
|
54
|
|
|
77
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
|
|
78
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资管理事务
|
56
|
|
|
79
|
|
|
21
|
|
二十一、储备事务支出
|
57
|
|
|
80
|
|
|
22
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
58
|
|
|
81
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
59
|
|
|
82
|
|
本年收入合计
|
24
|
8,513,506.60
|
本年支出合计
|
83
|
8,204,242.82
|
|||
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
84
|
|
|||
上年结转和结余
|
26
|
339,838.92
|
交纳所得税
|
85
|
|
|||
基本支出结转和结余
|
27
|
339,838.92
|
提取职工福利基金
|
86
|
|
|||
其中:财政拨款结转和结余
|
28
|
339,838.92
|
转入事业基金
|
87
|
|
|||
项目支出结转和结余
|
29
|
|
其他
|
88
|
|
|||
其中:财政拨款结转和结余
|
30
|
|
年末结转和结余
|
89
|
649,102,.70
|
|||
经营结余
|
31
|
|
基本支出结转和结余
|
90
|
649,102,.70
|
|||
|
32
|
|
其中:财政拨款结转和结余
|
91
|
649,102,.70
|
|||
|
33
|
|
项目支出结转和结余
|
92
|
|
|||
|
34
|
|
其中:财政拨款结转结余
|
93
|
|
|||
|
35
|
|
经营结余
|
94
|
|
|||
合计
|
36
|
8,853,345.52
|
合计
|
95
|
8,853,345.52
|
收入支出决算表
编制单位:岳阳市司法局 2011年度 金额单位:元
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
收支结余
|
||||||||||
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
经营
结余
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
经营
结余
|
|||||
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
339,838.92
|
339,838.92
|
|
|
|
8,513,506.60
|
8,204,242.82
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务
|
|
|
|
|
|
5,000.00
|
5,000.00
|
|
|
|
|
||
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
5,000.00
|
5,000.00
|
|
|
|
|
||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
5,000.00
|
5,000.00
|
|
|
|
|
||
204
|
公共安全
|
339,838.92
|
339,838.92
|
|
|
|
6,347,200.00
|
6,037,936.22
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
||
20406
|
司法
|
339,838.92
|
339,838.92
|
|
|
|
6,347,200.00
|
6,037,936.22
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
||
2040601
|
行政运行
|
339,838.92
|
339,838.92
|
|
|
|
6,347,200.00
|
6,037,936.22
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
||
206
|
科学技术
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
||
20699
|
其他科学技术支出
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
||
2069999
|
其他科学技术支出
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
|
|
|
|
|
2,151,306.60
|
2,151,306.60
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
2,111,882.60
|
2,111,882.60
|
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
2,098,600.00
|
2,098,600.00
|
|
|
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
|
|
|
|
13,282.60
|
13,282.60
|
|
|
|
|
||
20808
|
抚恤
|
|
|
|
|
|
39,424.00
|
39,424.00
|
|
|
|
|
||
2080899
|
其他优抚支出
|
|
|
|
|
|
39,424.00
|
39,424.00
|
|
|
|
|
收入支出决算表
编制单位:岳阳市司法局 2011年度 金额单位:元
项目
|
用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
交纳所得税
|
提取职工福利基金
|
转入事业基金
|
其他
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
经营
结余
|
||||
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20199
|
其他一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
204
|
公共安全
|
|
|
|
|
|
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
|
||
20406
|
司法
|
|
|
|
|
|
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
|
||
2040601
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
|
649,102.70
|
649,102.70
|
|
|
|
||
206
|
科学技术
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20699
|
其他科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2069999
|
其他科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
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2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
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20808
|
抚恤
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2080899
|
其他优抚支出
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收入决算表
编制单位:岳阳市司法局 2011年度 金额单位:元
项目
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本年收入合计
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财政拨款
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上级补助收入
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事业收入
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经营
收入
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附属单位缴款
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其他收入
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支出功
能分类
科目编码
|
科目名称
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小计
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其中:财政专户管理资金
|
小计
|
其中:
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||||||||
本级横向财政拨款
|
非本级财政拨款
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||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
合计
|
8,513,506.60
|
8,513,506.60
|
|
|
|
|
|
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|||
201
|
一般公共服务
|
5,000.00
|
5,000.00
|
|
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|
||
20199
|
其他一般公共服务
|
5,000.00
|
5,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5,000.00
|
5,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
204
|
公共安全
|
6,347,200.00
|
6,347,200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20406
|
司法
|
6,347,200.00
|
6,347,200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2040601
|
行政运行
|
6,347,200.00
|
6,347,200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
206
|
科学技术
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20699
|
其他科学技术支出
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2069999
|
其他科学技术支出
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
208
|
社会保障和就业
|
2,151,306.60
|
2,151,306.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,111,882.60
|
2,111,882.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2,098,600.00
|
2,098,600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
13,282.60
|
13,282.60
|
|
|
|
|
|
|
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||
20808
|
抚恤
|
39,424.00
|
39,424.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080899
|
其他优抚支出
|
39,424.00
|
39,424.00
|
|
|
|
|
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责任编辑:司法局